|
|
|
|
|
|
|
СНТ "Кардиолог" |
Иные выплаты - 2005 |
|
|
|
|
|
|
Дата выплаты |
Ф.И.О. /
документ |
Сумма |
За что была
произведена выплата |
Итого: |
|
|
|
|
Оплата вывоза мусора |
|
|
|
|
|
Договор №515 от 14.04.2005 г. |
28 000,00р. |
|
13.05.2005 |
чек |
14 000,00р. |
счет №959 от 13 мая 2005 г. |
|
|
23.08.2005 |
чек |
14 000,00р. |
счет №1851 от 23 августа 2005
г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата сотового телефона |
|
|
01.08.2005 |
8 чеков |
1 800,00р. |
акт |
1 800,00р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата корма собакам |
|
|
|
акт |
6 000,00р. |
январь - июнь |
6 000,00р. |
|
|
ведомость |
1 000,00р. |
июль |
1 000,00р. |
|
|
ведомость |
1 000,00р. |
август |
1 000,00р. |
|
|
ведомость |
1 000,00р. |
сентябрь |
1 000,00р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы разные |
|
|
10.05.2005 |
Лазурину Ю.И. |
12 000,00р. |
перенос трубы под дорогу уч. №
104 - 98 |
12 000,00р. |
|
08.05.2005 |
Лазурину Ю.И. |
12 000,00р. |
ремонт трубопровода |
12 000,00р. |
|
04.06.2005 |
Федотову А.Ф. |
11 000,00р. |
за уборку дороги от снега |
11 000,00р. |
|
23.02.2005 |
Федотову А.Ф. |
2 000,00р. |
очистка дорог |
2 000,00р. |
|
04.06.2005 |
Половинкину |
10 000,00р. |
на строительство душа к
сторожке |
10 000,00р. |
|
11.06.2005 |
Половинкину |
10 000,00р. |
строительство душа для сторожа |
10 000,00р. |
|
25.04.2005 |
Сухареву С.Е. |
1 000,00р. |
очистка колокольчиков на башне,
уст.РСУ |
1 000,00р. |
|
01.05.2005 |
Сухареву С.Е. |
1 000,00р. |
установка РСУ на в/н башню |
1 000,00р. |
|
25.06.2005 |
Сухареву С.Е. |
1 000,00р. |
профилактическая чистка
колокольчиков |
1 000,00р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция водонапорного
узла: |
|
|
15.06.2005 |
акт |
3 000,00р. |
ремонт дороги (песок) |
3 000,00р. |
|
19.06.2005 |
акт |
200,00р. |
ремонт дороги (планировка) |
200,00р. |
|
|
Акт не утв., деньги не получены |
19 130,00р. |
ремонт будки арт. скважины |
|
|
24.08.2005 |
чек |
1 950,00р. |
в т.ч. счетчик на 1950 руб. |
1 950,00р. |
|
02.09.2005 |
чек |
1 083,00р. |
краска |
1 083,00р. |
|
06.09.2005 |
чек |
880,00р. |
краска |
880,00р. |
|
|
Акта нет, деньги не получены |
1 000,00р. |
покраска будки |
|
|
27.07.2005 |
чек |
4 800,00р. |
металл. лист |
4 800,00р. |
|
27.07.2005 |
… |
2 760,00р. |
металл. уголок |
2 760,00р. |
|
29.07.2005 |
чек |
1 564,00р. |
доставка материалов |
1 564,00р. |
|
03.09.2005 |
чек |
535,00р. |
кисти и т.д. |
535,00р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Акт не утвержден |
31 300,00р. |
Дорога - отсыпка, выравнивание |
31 300,00р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция ворот |
|
|
18.09.2005 |
акт |
6 040,00р. |
ремонт опор, материалы |
21 040,00р. |
|
02.08.2005 |
чек |
15 000,00р. |
изготовление и доставка ворот |
|
|
|
Акта нет, деньги не получены |
1 500,00р. |
работа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция уличного
освещения |
|
|
06.09.2005 |
чек |
3 300,00р. |
светильник галогеновый - 15 шт. |
69 186,60р. |
|
06.09.2005 |
… |
400,00р. |
лампы - 10 шт. |
|
|
03.10.2005 |
чек |
4 400,00р. |
светильник галогеновый - 20 шт. |
|
|
03.10.2005 |
… |
1 600,00р. |
лампы - 40 шт. |
|
|
|
Акт не утвержден |
48 000,00р. |
работа по смете |
|
|
20.11.2005 |
чек |
7 986,60р. |
блок защиты галогеновых ламп |
|
|
10.11.2005 |
чек |
3 500,00р. |
лампы - 35 шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт центральной
дороги (угол Микуниса, Морозова) |
|
|
Акт не утвержден |
1 800,00р. |
песок |
1 800,00р. |
|
|
Акт не утвержден |
4 800,00р. |
песок и работа |
4 800,00р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата вывоза строительного мусора |
|
|
12.07.2005 |
акт |
1 500,00р. |
вывоз крупногабаритного мусора |
1 500,00р. |
|
02.08.2005 |
акт |
6 000,00р. |
вывоз строительного мусора от
сторожки |
6 000,00р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата эксплуатации в/в линии |
|
|
24.07.2005 |
квит. к прих. ордеру |
6 180,00р. |
Совет СНТ
"Единство-2" |
6 180,00р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата штрафа |
|
|
05.07.2005 |
квитанция |
500,00р. |
предписание пожнажзора |
500,00р. |
|
|
акта о списании нет |
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на сейф |
|
|
23.03.2005 |
чек |
300,00р. |
изготовление ключей |
300,00р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Замена трансформаторов тока |
|
|
19.09.2005 |
чек |
1 121,46р. |
по предписанию ЗАО
"ЦОПэнерго" |
1 121,46р. |
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
|
280 930,06р. |
|
259 300,06р. |
|
|
|
не принято на сумму: |
21 630,00р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|